大連國資委規(guī)范國企財(cái)務(wù)決算工作紀(jì)律
最近,大連市國資委下發(fā)文件,對各出資企業(yè)全年財(cái)務(wù)決算工作提出要求:
一是各企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度和規(guī)定,規(guī)范會計(jì)核算,全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,不得存有賬外資產(chǎn),不得設(shè)置賬外賬,不得編造虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,不得出現(xiàn)新的潛虧掛帳,不得利用各種手段人為調(diào)節(jié)利潤。
二是要規(guī)范制定會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì),準(zhǔn)確界定合并范圍,未經(jīng)備案不得隨意調(diào)整。
三是會計(jì)政策變更和會計(jì)差錯(cuò)更正必須符合《企業(yè)會計(jì)制度》和相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,不得隨意在期初數(shù)中補(bǔ)提以前年度減值準(zhǔn)備或消化以前年度潛虧。
四是按照規(guī)定充分披露財(cái)務(wù)會計(jì)信息,不得對重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)隱瞞不報(bào)。
五是針對市國資委在以前年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算批復(fù)中指出的問題以及經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié),要積極研究應(yīng)對措施,加強(qiáng)檢查整改,涉及賬務(wù)處理的要在2006年決算中進(jìn)行賬務(wù)處理。市國資委將組織力量對落實(shí)整改情況進(jìn)行檢查。對查出的問題要追究企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
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